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高測股份: 內部控制審計報告 今日觀點

時間:2023-04-03 20:02:13    來源:證券之星    

青島高測科技股份有限公司

                                                       安永華明(2023)專字第61838360_J01號


(資料圖)

                                                               青島高測科技股份有限公司

                 青島高測科技股份有限公司全體股東:

                   按照《企業(yè)內部控制審計指引》及中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準則的相關要求,我們審計了

                 青島高測科技股份有限公司2022年12月31日的財務報告內部控制的有效性。

                             一、企業(yè)對內部控制的責任

                   按照《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內部控制應用指引》、《企業(yè)內部控制評價

                 指引》的規(guī)定,建立健全和有效實施內部控制,并評價其有效性是青島高測科技股份有限

                 公司董事會的責任。

                             二、注冊會計師的責任

                   我們的責任是在實施審計工作的基礎上,對財務報告內部控制的有效性發(fā)表審計意見,

                 并對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷進行披露。

                             三、內部控制的固有局限性

                   內部控制具有固有局限性,存在不能防止和發(fā)現(xiàn)錯報的可能性。此外,由于情況的變

                 化可能導致內部控制變得不恰當,或對控制政策和程序遵循的程度降低,根據(jù)內部控制審

                 計結果推測未來內部控制的有效性具有一定風險。

                             四、財務報告內部控制審計意見

                   我們認為,青島高測科技股份有限公司于2022年12月31日按照《企業(yè)內部控制基本

                 規(guī)范》和相關規(guī)定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

A member firm of Ernst & Young Global Limited

                                                                 安永華明(2023)專字第61838360_J01號

                                                                         青島高測科技股份有限公司

                          (本頁無正文)

                 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)                                        中國注冊會計師:張毅強

                                                                           中國注冊會計師:楊 晶

                                                中國 北京                           2023 年 4 月 3 日

A member firm of Ernst & Young Global Limited

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